Cómo amortizo los bienes de inversión

Amortizar bienes de inversión o activos es muchas veces un quebradero de cabeza: ¿tengo que amortizar? ¿Cómo afecta al IVA a deducir y el modelo 303? ¿Es un gasto? ¿Cómo tengo que amortizar el gasto? ¿Tablas de amortización?

1. Qué es la amortización, amortizar bienes:

Cuando compras algo que durará más de un año (inversión), éste gasto lo puedes “activar”.
Significa que lo puedes amortizar, es decir, que el gasto no lo computas de golpe, sino que lo haces a lo largo de un tiempo.
Puedes hacerlo para aquellos bienes de inversión de más de 300€.
La forma de amortizar lo puedes consultar en esta tabla.

Tabla amortización de bienes

Nota: Amortizas contablemente los activos porque estos pierden valor, se deprecian.

2. IVA a deducir:

El IVA de la compra de un bien de inversión lo debes deducir de golpe en el trimestre que has hecho la compra. A efectos de IVA, el importe mínimo que se debe considerar para poder identificar como bien de inversión en el modelo debe ser superior a 3.005,06€. A nivel contable, bastará con que el importe supere los 300€, es decir, podremos incluir en el balance de cuentas dicho bien cuando supere los 300€.

Así pues, lo indicarás en las casillas correspondientes del modelo 303.
En Quipu, solo con que nos indiques que un gasto es un “activo” tu gestor lo gestionará por tí ¿Quieres saber que más podemos hacer por ti? ¡Pide un gestor aquí y comprúebalo!

3. Amortización del activo:

El gasto en cambio lo puedes amortizar. Esto implica que poco a poco vas “apuntando” el gasto que representa.
Piensa que una cosa es la tesorería (me he gastado 1.000€ en un ordenador) y otra la contabilidad (cada mes imputo como gasto una parte del total) que son los gastos que derivan en un resultado contable (beneficios o pérdidas de la empresa)
En Quipu, puedes anotar el valor que amortizas cada mes de forma fácil. Además, te ayudará a entender mejor los costes de tu empresa. 

Un ejemplo.

Me acabo de comprar un ordenador que vale 725€ (+ 152,25€ de IVA) y estamos a julio.

Para empezar me olvido de los 152,25€ de IVA: los deduzco este trimestre y ya!

El gasto lo “activo” y según las tablas, lo amortizo en 4 años.
725 / 4 = 181,25€ que cada año amortizaré (lo imputaré como gasto).
Como estamos a julio solo imputaré a final de año la mitad, es decir:  181,25 / 2 = 90,625€.
El año siguiente sí que contaré el total de 181,25€ y así hasta el fin de los 4 años.

Lo más lógico es amortizarlo mes a mes, ya que ayuda a no ver picos de gasto que no son reales. Así en el ejemplo, cada mes imputaría como gasto 15,10€ de amortización. En Quipu, puedes crear mensualmente dicho gasto sin problema y tu gestor lo validará por tí.

¿Ahora no es tan difícil verdad? Empieza ahora con un gestor de Quipu y desgrávate todos los gastos posibles 🙂

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38 comentarios en “Cómo amortizo los bienes de inversión”

  1. Hola, le estoy dando vueltas a la amortización y como aún soy novata con el programa Quipu sigo teniendo una duda.
    He introducido la factura del bien de inversión y lo he activado como “activo”. Después debo calcular la amortización, en mi caso será durante 4 años ya que se trata de un equipo informático.
    Mi duda surge ahora, para generar la amortización del activo, ¿debo generar un ticket periódico? He visto que puedo poner que se genere cada mes, pero, ¿existe la opción de que se cree hasta que llegue al final de la amortización dd/mm/aaaa?
    No sé si me he explicado bien 😉

    Gracias por adelantado!!

    Responder
    • Hola María,

      Te indico los pasos a continuación:

      En primer lugar, haces la factura, indicando que quieres activar ese gasto. Al ser un gasto para la empresa o para tí como autónoma, deberás crear un ticket recurrente (es decir, que se genere de forma rutinaria) que para tu caso va a ser: una vez al mes. Hasta aquí, todo como has dicho 🙂 Ahora bien, una vez pasados los cuatro años, deberás acceder a Quipu en la pestaña de “gestionar gastos periódicos” y para eliminar de forma manual la periodicidad para que se deje de generar el ticket.

      Espero haber solucionado tu duda.
      Cualquier cosa, me dices 😉

      ¡Recibe un saludo!

      Responder
  2. Hola:
    ¿Cómo se “activa” un bien en Quipu? ¿Cómo se introduce ese gasto, qué pasos hay que seguir en el programa? ¿Tenéis algún tutorial?
    ¡¡Gracias!!

    Responder
  3. Buenos días,

    Me he dado de alta como autónomo este mes y tengo previsión de estarlo unos 3/4 meses, ya que colaboro con un proyecto en una empresa. Soy diseñadora de moda y necesito comprarme un ordenador para poder realizar mi trabajo. El PC costará unos 2.300€ (macbook pro). Podría desgravarme el IVA? Aún si me doy de baja un par de meses después de su compra? Podría degravarlo como amortización la parte proporcional del tiempo en que esté de alta o mejor no amortizarlo y sólo desgravar el IVA?

    Gracias!

    Responder
    • Hola Anna,

      Al ser un caso tan concreto, te recomiendo que lo consultes con un asesor. Un experto siempre te podrá aconsejar qué es lo mejor para tu situación. Si no tienes a ninguno, puedes contactar con alguno de los que trabajan con Quipu. Únicamente tienes que solicitarlo aquí. 🙂

      ¡Recibe un saludo!

      Responder
  4. Hola!
    Soy autónoma arquitecta, desde mediados de Octubre 2016. Realicé la compra de un portátil después de darme de alta por necesidad de la actividad y sus desplazamientos. Sin embargo, he decidido darme de baja este mes para volver a estudiar.
    Mi pregunta es si correspondería deducirme el IVA del portátil (de base imponible 1000€) en la declaración de este mes de Enero, o si al considerarse bien de inversión (entiendo, a largo plazo) y, mi baja en la actividad, no fuera posible esta deducción.

    Muchas gracias por vuestra ayuda

    Responder
  5. Hola, estoy dado de alta solo en IAE, fotografia, ya que dispongo de otro trabajo en nomina a parte. He comprado un objetivo en Hong kong y no hay iva, mi pregunta es lo puedo declarar como activo? Que tipo de activo es? (Clasificacion). Todo va en el modelo 303?
    Gracias

    Responder
    • Buenas Juan,

      Si has comprado un material para tu trabajo, lo puedes declarar como activo, y lo podrás desgravar como una amortización, con un % máximo cada año durante los años que establece la Agencia Tributaria.

      ¡Un saludo!

      Responder

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